UBU. Publicación de su presupuesto para el ejercicio económico 2022. BOCYL 09/11/2022.

  • Normativa
  • Otra normativa
  • Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
  • Personal de Universidad

9 de noviembre de 2022


UNIVERSIDAD DE BURGOS

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2022, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publicación de su presupuesto para el ejercicio económico 2022.


I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

UNIVERSIDAD DE BURGOS

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2022, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publicación de su presupuesto para el ejercicio económico 2022.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, por acuerdo de fecha 28 de septiembre de 2022, aprobó el Anteproyecto de Presupuesto. Con posterioridad, el Proyecto de Presupuesto fue remitido al Consejo Social para su conocimiento y aprobación.

El Consejo Social, con arreglo al artículo 14.2 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, aprobó el Proyecto de Presupuesto, en sesión de 28 de octubre de 2022, convirtiéndose de esta forma en el Presupuesto de la Universidad de Burgos para el ejercicio 2022.

En virtud de estos acuerdos, este Rectorado ha resuelto publicar los Estados de Ingresos y Gastos que configuran el Presupuesto de esta Universidad para el ejercicio 2022.

Burgos, 2 de noviembre de 2022.

El Rector,

Fdo.: Manuel Pérez Mateos

CÓDIGO ECONÓMICO

EXPLICACIÓN DEL INGRESO

SUBCONCEPTO (€)

CONCEPTO (€)

ART. Y CAPIT. (€)

 

 

 

 

 

 

3

 

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

PRECIOS PÚBLICOS

 

 

9.697.000

310

 

Matrículas, expedición de títulos y otros servicios administrativos referidos a enseñanzas oficiales

 

9.400.000

 

310

.01

Por matrículas de Grado

7.675.000

 

 

310

.02

Por matrícula de Máster

750.000

 

 

310

.03

Por expedición de títulos oficiales

350.000

 

 

310

.04

Por servicios administrativos

260.000

 

 

310

.05

Por matrículas en pruebas de acceso

200.000

 

 

310

.06

Por compulsa de documentos

5.000

 

 

310

.07

Por matrículas de Doctorado

160.000

 

 

318

 

Matrículas, expedición de títulos y otros servicios administrativos referidos a enseñanzas universitarias propias

 

297.000

 

318

.03

Cursos de verano

15.000

 

 

318

.04

Cursos de UBU Abierta

25.000

 

 

318

.05

Cuotas de inscripciones a jornadas, cursos, congresos y similares

150.000

 

 

318

.06

Por expedición de títulos propios

6.000

 

 

318

.07

Por otros servicios administrativos

1.000

 

 

318

.09

Otros cursos y similares

100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN SERVICIOS

 

 

1.060.000

327

 

Educación

 

1.060.000

 

327

.01

Derechos por servicios deportivos

150.000

 

 

327

.03

Ingresos por contratos del Art. 83 LOU y otros servicios de investigación

500.000

 

 

327

.04

Por servicios de I+D

200.000

 

 

327

.05

Derechos por servicios culturales

60.000

 

 

327

.09

Otros ingresos procedentes de prestación de servicios

150.000

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

VENTA DE BIENES

 

 

46.847

330

 

Venta de publicaciones

 

6.000

 

332

 

Venta de fotocopias y otros productos de reprografía

 

8.000

 

335

 

Venta de material de desecho

 

7.847

 

339

 

Venta de otros bienes

 

25.000

 

 

 

 

 

 

 

38

 

REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES

 

 

30.000

380

 

De ejercicios cerrados

 

30.000

 

 

 

 

 

 

 

39

 

OTROS INGRESOS

 

 

745.000

399

 

Ingresos diversos

 

745.000

 

399

.01

Repercusión de gastos a terceros

50.000

 

 

399

.09

Otros diversos

695.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPÍTULO 3

 

 

11.578.847

 

 

 

 

 

 

4

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

DE LA ADMINSTRACIÓN REGIONAL

 

 

45.840.060

402

 

De cultura y turismo

 

25.000

 

406

 

De la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

 

 

 

407

 

De la Consejería de Educación

 

45.815.060

 

407

.01

Financiación básica consolidable

45.615.060

 

 

407

.09

Otras transferencias

200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

 

 

50.000

412

 

Para fines específicos

 

50.000

 

 

 

 

 

 

 

42

 

DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO

 

 

400.000

423

 

Para fines específicos

 

400.000

 

 

 

 

 

 

 

44

 

OTRAS ADMINSTRACIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

 

 

120.000

440

 

Organismos autónomos

 

100.000

 

444

 

Fundaciones

 

20.000

 

 

 

 

 

 

 

46

 

DE CORPORACIONES LOCALES

 

 

50.000

461

 

Por convenios

 

50.000

 

461

.01

De Ayuntamientos

25.000

 

 

461

.02

De diputaciones

25.000

 

 

 

 

 

 

 

 

47

 

DE EMPRESAS PRIVADAS

 

 

465.000

471

 

Por convenios

 

465.000

 

 

 

 

 

 

 

48

 

DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

 

 

40.000

481

 

Por convenios

 

40.000

 

481

.01

De fundaciones

30.000

 

 

481

.02

De otras familias

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

49

 

DEL EXTERIOR

 

 

200.000

491

 

FEDER

 

 

 

493

 

Otras de la Unión Europea

 

200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPÍTULO 4

 

 

47.165.060

 

 

 

 

 

 

5

 

INGRESOS PATRIMONIALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

 

 

50.000

540

 

Alquileres y productos de inmuebles

 

50.000

 

 

 

 

 

 

 

55

 

PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES

 

 

46.000

550

 

De concesiones administrativas

 

46.000

 

550

.00

De cafeterías

15.000

 

 

550

.01

De reprografía

5.000

 

 

550

.03

De máquinas expendedoras

6.000

 

 

550

.04

Residencias universitarias

20.000

 

 

 

 

 

 

 

 

59

 

OTROS INRESOS PATRIMONIALES

 

 

31.000

591

 

Ingresos por patentes

 

30.000

 

599

 

Otros

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPÍTULO 5

 

 

127.000

 

 

 

 

 

 

7

 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

 

 

 

70

 

DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL

 

 

3.680.000

702

 

De la Consejería de Cultura y Turismo

 

100.000

 

702

.02

Para investigación

100.000

 

 

707

 

De la Consejería de educación

 

3.580.000

 

707

.01

Para Inversiones

2.352.500

 

 

707

.02

Para investigación

1.227.500

 

 

 

 

 

 

 

 

71

 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

 

 

969.750

712

 

Para fines específicos

 

969.750

 

712

.02

Para investigación

306.750

 

 

712

.03

Fondos Europeos de Recuperación

663.000

 

 

 

 

 

 

 

 

72

 

DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO

 

 

1.054.027

722

 

Para fines específicos

 

1.054.027

 

722

.02

Para investigación

600.000

 

 

722

.03

Fondos Europeos de Recuperación

454.027

 

 

 

 

 

 

 

 

77

 

DE EMPRESAS PRIVADAS

 

 

30.000

771

 

De empresas privadas

 

30.000

 

771

.02

Investigación

30.000

 

 

 

 

 

 

 

 

78

 

DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

 

 

10.000

781

 

De fundaciones

 

10.000

 

781

.02

Investigación

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

79

 

DEL EXTERIOR

 

 

4.418.650

791

 

Del F.E.D.E.R.

 

2.180.000

 

791

.01

Para inversiones

1.102.500

 

 

791

.02

Para investigación

1.077.500

 

 

792

 

Fondo Social Europeo

 

1.156.750

 

792

.02

Para investigación

1.156.750

 

 

793

 

Otras de la Unión Europea

 

1.031.900

 

794

 

Fondos Europeos de Recuperación

 

 

 

798

 

Convenios y programas de otros Organismos Europeos

 

50.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPÍTULO 7

 

 

10.162.427

 

 

 

 

 

 

8

 

ACTIVOS FINANCIEROS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

 

REMANENTE DE TESORERÍA

 

 

3.938.500

870

 

Remanente de tesorería

 

3.938.500

 

870

.01

Remanente de Tesorería —investigación art 83

100.000

 

 

870

.02

Remanente de Tesorería Proyectos investigación

1.906.000

 

 

870

.03

Remanente específico inversiones

286.500

 

 

870

.04

Remanente específico otros convenios

440.000

 

 

870

.05

Remanente genérico de tesorería

1.206.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPÍTULO 8

 

 

3.938.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO

 

72.971.834

 

 

PROGRAMA 321A

 

       

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN

CÓDIGO ECONÓMICO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

SUBCONCEPTO (€)

CONCEPTO (€)

ART. Y CAPIT. (€)

 

 

 

 

 

 

1

 

GASTOS DE PERSONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

FUNCIONARIOS

 

 

7.149.284

120

 

Retribuciones básicas

 

3.363.233

 

121

 

Retribuciones complementarias

 

3.786.051

 

 

 

 

 

 

 

13

 

LABORAL FIJO

 

 

2.963.076

130

 

Retribuciones básicas

 

2.397.287

 

131

 

Otras remuneraciones

 

565.789

 

 

 

 

 

 

 

14

 

LABORAL EVENTUAL

 

 

1.178.259

140

 

Retribuciones básicas

 

980.964

 

141

 

Otras remuneraciones

 

180.046

 

142

 

Indemnizaciones de contratos temporales

 

17.249

 

 

 

 

 

 

 

16

 

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

 

 

337.950

160

 

Productividad

 

312.710

 

161

 

Gratificaciones

 

25.240

 

 

 

 

 

 

 

17

 

CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DEL EMPLEADOR

 

 

3.117.910

170

 

Seguridad social personal laboral

 

1.299.562

 

171

 

Seguridad social personal no laboral

 

1.818.348

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPÍTULO 1

 

 

14.746.479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

 

 

247.500

206

 

Arrend. equipos procesos información

 

247.500

 

 

 

 

     

21

 

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

   

1.908.500

210

 

Infraestructura y bienes naturales

 

70.000

 

211

 

Instalaciones técnicas y otras instalaciones

 

100.000

 

212

 

Edificios y otras construcciones

 

710.000

 

213

 

Maquinaria, instalaciones y utillaje

 

51.500

 

214

 

Elementos de transporte

 

7.000

 

215

 

Mobiliario y enseres

 

13.000

 

216

 

Equipo para proceso de la información

 

936.000

 

219

 

Otro inmovilizado material

 

21.000

 

 

 

 

     
           

22

 

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

   

5.056.400

220

 

Material de oficina

 

69.800

 

220

.00

Ordinario no inventariable

55.700

   

220

.01

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

8.600

   

220

.02

Material informático no inventariable

5.500

   

221

 

Suministros

 

1.941.000

 

221

.00

Energía eléctrica

950.000

   

221

.01

Agua

75.000

   

221

.02

Gas y calefacción

800.000

   

221

.03

Combustible y otros para vehículos

30.000

   

221

.04

Vestuario

2.000

   

221

.11

De repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte

26.000

   

221

.12

De material electrónico, eléctrico y de comunicaciones

20.000

   

221

.22

Material institucional

23.000

   

221

.99

Otros suministros

15.000

   

222

 

Comunicaciones

 

102.000

 

222

.00

Telefónicas

75.000

   

222

.01

Postales y telegráficas

22.000

   

222

.02

Informáticas

5.000

   

223

 

Transportes

 

23.000

 

224

 

Primas de seguro

 

73.000

 

225

 

Tributos

 

60.000

 

225

.01

Impuesto de circulación de vehículos

1.000

   

225

.02

I.T.V.

500

   

225

.03

Otras tasas

40.000

   

225

.04

Otros tributos

18.500

   

226

 

Gastos diversos

 

502.600

 

226

.01

Atenciones protocolarias y representativas

50.500

   

226

.02

Publicidad y promoción

199.800

   

226

.03

Jurídico contenciosos

85.000

   

226

.06

Reuniones, conferencias y cursos

32.100

   

226

.07

Oposiciones y pruebas selectivas

25.000

   

226

.08

Gastos de inserciones en boletines oficiales

7.000

   

226

.09

Actividades culturales y deportivas

5.000

   

226

.16

Cuotas e inscripciones

53.000

   

226

.99

Otros gastos

45.200

   

227

 

Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

 

2.285.000

 

227

.00

Limpieza y aseo

1.400.000

   

227

.01

Seguridad

560.000

   

227

.06

Estudios y trabajos técnicos

175.000

   

227

.99

Otros

150.000

   

 

 

 

     

23

 

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

   

52.300

230

 

Dietas

 

20.000

 

231

 

Locomoción

 

15.300

 

233

 

Otras indemnizaciones

 

17.000

 

 

 

 

     

24

 

GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

   

15.000

240

 

Gastos de edición y distribución

 

15.000

 

240

.01

Edición Institucional

8.000

   

240

.02

Edición de apoyo a la docencia y a la investigación

5.000

   

240

.03

Derechos de autor y de evaluación de obras

2.000

   

 

 

 

     

 

 

TOTAL CAPÍTULO 2

   

7.279.700

 

 

 

 

 

 

3

 

GASTOS FINANCIEROS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL

 

 

16.000

310

 

Intereses

 

10.000

 

311

 

Gastos de emisión, modificación y cancelación

 

1.000

 

319

 

Otros gastos financieros

 

5.000

 

 

 

 

     

35

 

INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

   

75.000

352

 

Intereses de demora

 

20.000

 

359

 

Otros gastos financieros

 

55.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPÍTULO 3

 

 

91.000

 

 

 

 

 

 

4

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

   

38.000

483

 

Becas y Ayudas para inserción en la vida laboral

 

20.000

 

489

 

Otras becas y ayudas

 

18.000

 

489

.02

Otras familias

18.000

   

 

 

 

     

 

 

TOTAL CAPÍTULO 4

   

38.000

 

 

 

 

 

 

6

 

INVERSIONES REALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

 

 

485.000

621

 

Edificios y Construcciones

 

125.000

 

626

 

Mobiliario

 

50.000

 

627

 

Equipos para procesos de la información

 

300.000

 

629

 

Otro inmovilizado material

 

10.000

 

 

 

 

 

 

 

64

 

GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

 

 

225.000

645

 

Aplicaciones informáticas

 

200.000

 

646

 

Propiedad intelectual e industrial

 

25.000

 

 

 

 

 

   

 

 

TOTAL CAPÍTULO 6

 

 

710.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PROGRAMA 321 A

 

22.865.179

 

PROGRAMA 322 B

 

       

 

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

CÓDIGO ECONÓMICO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

SUBCONCEPTO (€)

CONCEPTO (€)

ART. Y CAPIT. (€)

 

 

 

 

 

 

1

 

GASTOS DE PERSONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

FUNCIONARIOS

 

 

17.318.916

120

 

Retribuciones básicas

 

6.903.999

 

121

 

Retribuciones complementarias

 

10.414.917

 

 

 

 

 

 

 

13

 

LABORAL FIJO

 

 

2.638.796

130

 

Retribuciones básicas

 

2.112.471

 

131

 

Otras remuneraciones

 

526.325

 

 

 

 

 

 

 

14

 

LABORAL EVENTUAL

 

 

6.081.955

140

 

Retribuciones básicas

 

5.613.415

 

141

 

Otras remuneraciones

 

462.252

 

142

 

Indemnizaciones de contratos temporales

 

6.288

 

 

 

 

 

 

 

15

 

OTRO PERSONAL

 

 

8.670

154

 

Complemento asistencial plazas vinculadas

 

8.670

 

 

 

 

 

 

 

16

 

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

 

 

1.154.142

160

 

Productividad

 

1.154.142

 

 

 

 

 

 

 

17

 

CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DEL EMPLEADOR

 

 

3.231.245

170

 

Seguridad social personal laboral

 

2.619.711

 

171

 

Seguridad social personal no laboral

 

611.534

 

 

 

 

 

 

 

18

 

GASTOS SOCIALES

   

186.000

180

 

Formación y perfeccionamiento del personal

 

86.000

 

180

.01

Formación para PAS

43.000

   

180

.02

Formación para PDI

43.000

 

 

181

 

Fondo de acción social

 

100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPÍTULO 1

 

 

30.619.724

 

 

 

 

 

 

2

 

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

 

 

100.000

205

 

Arrendamientos de mobiliario y enseres

 

50.000

 

206

 

Arrend. equipos procesos información

 

50.000

 

21

 

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

   

55.000

212

 

Edificios y otras construcciones

 

50.000

 

213

 

Maquinaria, instalaciones y utillaje

 

5.000

 

 

 

 

     

22

 

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

   

333.700

220

 

Material de oficina

 

25.000

 

220

.00

Ordinario no inventariable

9.500

   

220

.01

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

6.500

   

220

.02

Material informático no inventariable

9.000

   

221

 

Suministros

 

82.000

 

221

.12

De material electrónico, eléctrico y de comunicaciones

20.000

   

221

.17

Material de laboratorio

60.000

   

221

.99

Otros suministros

2.000

   

223

 

Transportes

 

6.000

 

226

 

Gastos diversos

 

129.200

 

226

.01

Atenciones protocolarias y representativas

4.000

   

226

.02

Publicidad y promoción

3.500

   

226

.06

Reuniones, conferencias y cursos

112.900

   

226

.09

Actividades culturales y deportivas

4.000

   

226

.16

Cuotas e inscripciones

2.000

   

226

.99

Otros gastos

2.800

   

227

 

Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

 

81.500

 

227

.06

Estudios y trabajos técnicos

65.500

   

227

.99

Otros

16.000

   

 

 

 

     

23

 

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

   

61.000

230

 

Dietas

 

25.500

 

231

 

Locomoción

 

25.500

 

233

 

Otras indemnizaciones

 

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPÍTULO 2

 

 

1.019.700

 

 

 

 

 

 

4

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

 

 

29.000

482

 

Becas de colaboración para alumnos no titulados

 

1.000

 

482

.00

Propias

1.000

 

 

487

 

Ayudas para fomentar la movilidad del PDI

 

6.000

 

487

.01

De convocatorias propias

6.000

 

 

489

 

Otras becas y ayudas

 

2.000

 

489

.02

Otras familias

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPÍTULO 4

 

 

29.000

 

 

 

 

 

 

           

6

 

INVERSIONES REALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

 

 

1.430.000

621

 

Edificios y Construcciones

 

750.000

 

623

 

Maquinaria, instalaciones y utillaje

 

150.000

 

626

 

Mobiliario

 

125.000

 

627

 

Equipos para procesos de la información

 

65.000

 

629

 

Otro inmovilizado material

 

30.000

 

 

 

 

 

 

 

64

 

GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

 

 

75.000

645

 

Aplicaciones informáticas

 

25.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPÍTULO 6

 

 

1.505.000

 

 

TOTAL PROGRAMA 322B

 

33.173.424

 

PROGRAMA 332 A

 

       

 

PROMOCIÓN EDUCATIVA

CÓDIGO ECONÓMICO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

SUBCONCEPTO (€)

CONCEPTO (€)

ART. Y CAPIT. (€)

 

 

 

 

 

 

1

 

GASTOS DE PERSONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

FUNCIONARIOS

 

 

50.801

120

 

Retribuciones básicas

 

23.475

 

121

 

Retribuciones complementarias

 

27.326

 

 

 

 

 

   

14

 

LABORAL EVENTUAL

 

 

147.378

140

 

Retribuciones básicas

 

146.395

 

141

 

Otras remuneraciones

 

983

 

 

 

 

 

   

17

 

CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DEL EMPLEADOR

 

 

83.792

170

 

Seguridad social personal laboral

 

77.048

 

171

 

Seguridad social personal no laboral

 

6.744

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPÍTULO 1

 

 

281.971

 

 

 

 

 

 

2

 

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

   

4.500

216

 

Equipo para proceso de la información

 

4.500

 

22

 

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

   

1.226.200

220

 

Material de oficina

 

15.000

 

220

.00

Ordinario no inventariable

9.700

   

220

.01

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

4.500

   

220

.02

Material informático no inventariable

800

   

221

 

Suministros

 

26.350

 

221

.08

De material deportivo, didáctico y cultural

10.400

   

221

.22

Material institucional

10.250

   

221

.99

Otros suministros

5.700

   

222

 

Comunicaciones

 

600

 

222

.01

Postales y telegráficas

600

   

223

 

Transportes

 

64.100

 

224

 

Primas de seguro

 

18.600

 

226

 

Gastos diversos

 

1.010.650

 

226

.01

Atenciones protocolarias y representativas

27.700

   

226

.02

Publicidad y promoción

242.150

   

226

.06

Reuniones, conferencias y cursos

264.100

   

226

.09

Actividades culturales y deportivas

418.400

   

226

.16

Cuotas e inscripciones

16.100

   

226

.99

Otros gastos

42.200

   

227

 

Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

 

90.900

 

227

.06

Estudios y trabajos técnicos

86.300

   

227

.99

Otros

4.600

   

 

 

 

     

23

 

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

   

180.500

230

 

Dietas

 

29.500

 

231

 

Locomoción

 

46.000

 

233

 

Otras indemnizaciones

 

105.000

 

 

 

 

     

24

 

GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

   

3.800

240

 

Gastos de edición y distribución

 

3.800

 

240

.01

Edición Institucional

3.800

   

 

 

 

     

 

 

TOTAL CAPÍTULO 2

   

1.415.000

 

 

 

     

4

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

 

   

 

 

 

     

48

 

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

   

1.657.150

481

 

Becas y Ayudas a los estudiantes

 

245.000

 

482

 

Becas de colaboración para alumnos no titulados

 

104.000

 

482

.00

Propias

81.000

   

482

.09

Otras

23.000

   

483

 

Becas y Ayudas para inserción en la vida laboral

 

63.000

 

485

 

Becas para fomentar la movilidad e intercambio de estudiantes

 

1.095.000

 

487

 

Ayudas para fomentar la movilidad del personal

 

64.000

 

487

.02

De convocatorias externas

64.000

   

489

 

Otras becas y ayudas

 

86.150

 

489

.00

Colectivos y asociaciones de estudiantes

4.000

   

489

.02

Otras familias

21.150

   

489.

.03

Otras instituciones

61.000

   

 

 

 

     

 

 

TOTAL CAPÍTULO 4

   

1.657.150

 

 

 

     

6

 

INVERSIONES REALES

     

 

 

 

 

 

 

62

 

INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   

16.500

626

 

Mobiliario

 

1.500

 

627

 

Equipos para procesos de la información

 

12.000

 

629

 

Otro inmovilizado material

 

3.000

 

 

 

 

     

 

 

TOTAL CAPITULO 6

   

16.500

 

 

TOTAL PROGRAMA 332 A

 

3.370.621

 

PROGRAMA 461 A

 

       

 

INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA

CÓDIGO ECONÓMICO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

SUBCONCEPTO (€)

CONCEPTO (€)

ART. Y CAPIT. (€)

 

 

 

 

 

 

2

 

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

   

18.210

206

 

Arrend. equipos procesos información

 

18.210

 

,

 

 

     

21

 

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

   

154.100

213

 

Maquinaria, instalaciones y utillaje

 

93.600

 

215

 

Mobiliario y enseres

 

500

 

216

 

Equipo para proceso de la información

 

60.000

 

 

 

 

     

22

 

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

   

1.159.900

220

 

Material de oficina

 

875.200

 

220

.00

Ordinario no inventariable

9.600

   

220

.01

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

864.000

   

220

.02

Material informático no inventariable

1.600

   

221

 

Suministros

 

63.000

 

221

.11

De repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte

3.000

   

221

.17

Material de laboratorio

60.000

   

222

 

Comunicaciones

 

5.200

 

222

.01

Postales y telegráficas

5.200

   

224

 

Primas de seguros

 

500

 

225

 

Tributos

 

9.200

 

225

.03

Otras tasas

9.000

   

225

.04

Otros tributos

200

   

226

 

Gastos diversos

 

116.800

 

226

.01

Atenciones protocolarias y representativas

5.700

   

226

.02

Publicidad y promoción

2.000

   

226

.06

Reuniones, conferencias y cursos

92.000

   

226

.16

Cuotas e inscripciones

6.600

   

226

.99

Otros gastos

10.500

   

227

 

Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

 

90.000

 

227

.06

Estudios y trabajos técnicos

90.000

   

 

 

 

     

23

 

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

   

36.000

230

 

Dietas

 

17.600

 

231

 

Locomoción

 

18.400

 

 

 

 

     

24

 

GASTOS DE PUBLICACIONES

   

500

240

 

Gastos de edición y distribución

 

500

 

240

.02

Edición de apoyo a la docencia y a la investigación

500

   

 

 

 

     

 

 

TOTAL CAPÍTULO 2

 

 

1.368.710

 

 

 

 

 

 

4

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

 

A ENTIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

 

 

15.000

445

 

A Consorcios

 

15.000

 

 

 

 

   

 

47

 

A EMPRESAS PRIVADA

   

99.000

470

 

Empresas Privadas

 

99.000

 

 

 

 

     

48

 

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

   

290.000

486

 

Ayudas al PDI por asistencias a cursos y congresos

 

50.000

 

487

 

Ayudas para fomentar la movilidad del personal

 

177.000

 

487

.01

De convocatorias propias

40.000

   

487

.02

De convocatorias externas

137.000

   

489

 

Otras becas y ayudas

 

63.000

 

489

.02

Otras familias

60.000

   

489.

.03

Otras instituciones

3.000

   

 

 

 

     

 

 

TOTAL CAPÍTULO 4

   

404.000

 

 

 

   

 

6

 

INVERSIONES REALES

     

62

 

INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   

3.561.900

623

 

Maquinaria, instalaciones y utillaje

 

3.435.500

 

624

 

Fondo bibliográfico

 

87.400

 

626

 

Mobiliario

 

24.000

 

627

 

Equipos para procesos de la información

 

15.000

 

 

 

 

     

64

 

GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

   

10.000

645

 

Aplicaciones informáticas

 

10.000

 

 

 

 

     

69

 

INVESTIGACIÓN REALIZADA POR LAS UNIVERSIDADES

   

8.185.000

691

 

Investigación propia

 

1.455.000

 

692

 

Proyectos de investigación

 

6.180.000

 

693

 

Investigación a través de convenios y contratos

 

550.000

 

 

 

 

     

 

 

TOTAL CAPÍTULO 6

   

11.756.900

 

 

 

 

 

 

8

 

ACTIVOS FINANCIEROS

 

 

 

86

 

ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

 

 

500

862

 

En empresas de base tecnológica

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CAPÍTULO 8

 

 

500

 

 

 

     

9

 

PASIVOS FINANCIEROS

     

91

 

AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL

   

32.500

911

 

Amortización de préstamos a largo plazo

 

32.500

 

 

 

 

     

 

 

TOTAL CAPÍTULO 9

   

32.500

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PROGRAMA 461 A

 

13.562.610

 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO

72.971.834

 

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